Page 195 - 2021 Annual Report
P. 195

Tinjauan Pendukung      Tata Kelola Perusahaan  Tanggung Jawab Sosial
               Bisnis                  Good Corporate         dan Lingkungan
                Business Support       Governance             Social and Environmental
                Review                                        Responsibility




                                       SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
                                                                           Internal Control System




               Sistem Pengendalian Internal ditujukan untuk     The Internal Control System is intended to manage
               mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik   and control risks properly so as to create healthy
               sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan   and safe operations. The internal control system
               aman. Penerapan sistem pengendalian internal     in the Company is carried out by ensuring that
               di Perusahaan dijalankan dengan memastikan       financial transactions run in accordance with the
               transaksi keuangan berjalan sesuai dengan        principles of the applicable Financial Accounting
               prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan    Standards Guidelines (PSAK). The Company
               (PSAK) yang berlaku. Perusahaan menerapkan       implements an internal control system through
               sistem pengendalian internal melalui kebijakan,   policies, procedures, and delegation of strict,
               prosedur, dan pendelegasian wewenang/otorisasi   consistent, and continuous authority/authorization,.
               secara ketat, konsisten, dan berkesinambungan.   The internal control system framework is expected
               Penerapan kerangka sistem pengendalian internal   to make the Company’s operational activities
               diharapkan membuat aktivitas operasional         more effective and efficient.
               Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

               Pernyataan atas Kecukupan Sistem                 Legal Matters and Administrative
               Pengendalian Internal Perusahan                  Sanctions

               Pada tahun 2021, KPB belum memiliki Unit yang    Throughout  2021,  KPB  did  not  receive  any
               menjalankan sistem pengendalian internal. Unit   administrative sanctions and was also not involved
               Internal Audit telah dimasukkan dalam Struktur   in legal issues that could affect the Company’s
               Organisasi KPB, dan telah mengangkat Head of     performance.
               Internal Audit pada tahun 2022.















































               PT Kilang Pertamina Balikpapan                                 Laporan Tahunan 2021 | Annual Report 2021  191
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200